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寧海縣委組織部2016年部門決算


發布機構: | 來源: | 發布日期:2017-07-14 13:55:04 | 瀏覽【19146】次

 

一、  寧海縣委組織部概況

    (一)主要職能

        一、根據縣委和上級組織部門的工作部署,及時研究提出我縣組織建設和干部工作的具體實施意見。

  二、根據黨管干部的原則和干部隊伍“四化”方針,研究提出縣管領導班子的調整配備方案,做好干部的選拔、考察、任免和教育、培訓、交流、獎懲等工作,加強對后備干部的選拔、培養、管理工作。

  三、參與領導班子的思想作風建設,協助檢查督促鎮鄉黨委和縣級機關各單位黨委(黨組)召開領導班子民主生活會,貫徹執行民主集中制、黨風和廉政建設等情況。

  四、堅持從嚴治黨,抓好黨的基層組織建設,指導基層黨組織積極探索開展基層黨建工作新路子,及時總結推廣基層黨建工作的典型經驗;不斷深化黨風“雙爭”目標管理,完善黨建工作內容、活動方式、組織設置和組織生活制度。

  五、指導基層組織加強黨員的教育管理和發展工作,做好黨員民主評議和處置不合格黨員工作;負責處理黨員黨籍、黨齡事項和全縣黨費的收繳、管理工作;做好黨員困難互助基金的籌集、管理和黨員組織關系的接轉工作。

  六、負責抓好全縣干部工作的宏觀管理,加強對全縣干部的監督管理工作,做好干部審查工作和干部檔案管理工作;辦理因公出國(境)人員的政審工作;管理黨員、干部的申訴;受理有關干部工作、組織工作方面的來信來訪。

  七、負責全縣黨的機關、人大、政協、群眾團體等參照《國家公務員暫行條例》進行管理和法院、檢察院機關按《法官法》、《檢察官法》進行管理的宏觀指導和協調工作。

  八、調查了解和掌握全縣國有企業領導班子建設情況。牽頭制訂和實施企業經營管理者隊伍的培養和建設規劃,掌握和聯系一批優秀企業經營管理人才,加強宣傳、教育和培養。

  九、調查了解全縣科技人才的工作情況,參與制訂知識分子政策和中青年科技人才的培養規劃,檢查了解知識分子政策的貫徹執行情況,掌握和聯系一批較高層次的科技專家,組織協調有關部門共同做好知識分子工作。

  十、管理縣委老干部局,負責全縣離退休干部的宏觀管理工作,對離退休干部的政治、生活待遇落實情況進行督促檢查。

  十一、承辦縣委非公有制企業黨建工作聯席會議辦公室的日常工作。

  十二、完成縣委和上級組織部門交辦的其他任務。

二、縣委組織部2016年部門決算情況說明

    (一)收入決算總體情況
        
縣委組織部2016年收入決算2128萬元,其中:財政撥款2128萬元,占100%
  (二)支出決算總體情況
   縣委組織部2016年支出決算2128萬元。

         1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1684萬元、教育支出152.6萬元、科學技術支出200萬元、社會保障和就業支出48.2萬元、住房保障支出43.2萬元。

         2.按支出用途分類,包括人員支出612.5萬元,日常公用支出77.7萬元,項目支出1437.8萬元。

    (三)財政撥款收支決算總體情況

         縣委組織部2016年財政撥款收支決算2128萬元。收入包括:本年一般公共預算財政撥款2128萬元;支出包括:一般公共服務支出1684萬元、教育支出152.6萬元、科學技術支出200萬元、社會保障和就業支出48.2萬元、住房保障支出43.2萬元。

        (四)本年一般公共預算財政撥款情況

         縣委組織部2016年一般公共預算財政撥款2128萬元,具體用于以下方面:

         1.一般公共服務支出1684萬元,主要用于行政、事業運行和組織事務支出。
         2
.教育支出152.6萬元,主要用于全縣干部教育培訓的支出。

         3.科學技術支出200萬元,主要用于人才獎勵經費的支出。

         4.社會保障和就業支出48.2萬元,主要用于單位離退休人員支出。

         5.住房保障支出43.2萬元,主要用于按照國家規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

        (五)一般公共預算基本支出情況

        縣委組織部2016年一般公共預算基本支出2128萬,其中:

    人員經費612.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費77.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出。

    (六)財政撥款“三公”經費決算情況(一般公共預算口徑)

    縣委組織部2016年“三公”經費決算18.6萬元。其中:

        1.公務接待費:2016年公務接待費支出5.3萬元,比上年下降20.9%。減少的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮公務接待費支出。

        2.出國經費:2016年出國經費支出9.4萬元,主要用于國外的人才引育工作。

        3.公務用車運行費:2016年公務用車運行費支出3.9萬元,比上年下降18%,主要用于干部考察等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。減少的主要原因是為貫徹落實國家機關公務用車制度改革精神,減少公務用車運行費。

        4.車輛購置費:2016年車輛購置費支出0萬元。

三、其他重要事項情況說明

        1、機關運行經費支出情況:2016年機關運行經費支出77.7萬元,與去年保持一致,無增長。

        2、政府采購支出情況:2016年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

        3、國有資產占用情況:截至20161231,共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0(套)。

        4、預算績效管理工作開展情況:2016年,組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元,占年初預算的0%

績效評價結果如下:無。

四、名詞解釋

        1.財政撥款:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

        3.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

        4.上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

        5.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

        6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        8.“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

        9.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

        10.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城縣居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

        11.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

        12.其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

 

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